Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Unidade Orçamentária: 23.00.00 - SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 770.235,74 Total Liquidado: R$ 729.907,04 Total Pago: R$ 696.177,11
Do Período:
Total Empenhado: R$ 728.591,20 Total Liquidado: R$ 728.591,20 Total Pago: R$ 696.177,11
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

87 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 1926/2023 Processo: 2771/2023
Data: 01/02/2023 Empenho: 0347/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.935,45
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45256/2023 Processo: 3516/2023
Data: 22/02/2023 Empenho: 0058/2023 Licitação: 117/2019 (PREGÃO ) Valor: R$ 5.605,69
Beneficiário: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
Histórico: Proc 3516/2023 Ch 45256
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45255/2023 Processo: 3465/2023
Data: 22/02/2023 Empenho: 0089/2023 Licitação: 37/2022 (DISPENSADA ) Valor: R$ 1.417,00
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Histórico: Proc 3465/2023 Ch 45255
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45250/2023 Processo: 822/2023
Data: 22/02/2023 Empenho: 0089/2023 Licitação: 37/2022 (DISPENSADA ) Valor: R$ 1.417,00
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Histórico: Proc 822/2023 Ch 45250
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45235/2023 Processo: 1598/2023
Data: 14/02/2023 Empenho: 0085/2023 Licitação: 126/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: PIXEL VIDEO LTDA
Histórico: Proc 1598/2023 Ch 45235
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45222/2023 Processo: 29597/2022
Data: 01/03/2023 Empenho: 0232/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 750,00
Beneficiário: GEORGIA GONÇALVES
Histórico: Proc 29597/2022 Ch 45222
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Número do Pagamento: 1935/2023 Processo: 5600/2023
Data: 01/03/2023 Empenho: 0623/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.935,45
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0048/2023 Processo: 5312/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 0384/2023 Licitação: 117/2019 (PREGÃO ) Valor: R$ 7.871,82
Beneficiário: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0049/2023 Processo: 3699/2023
Data: 15/03/2023 Empenho: 0090/2023 Licitação: 13/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 24.900,00
Beneficiário: PRHOCAR SOM E ACESSORIOS LTDA
Histórico:
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Número do Pagamento: 45295/2023 Processo: 6076/2023
Data: 10/03/2023 Empenho: 0085/2023 Licitação: 126/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: PIXEL VIDEO LTDA
Histórico: Proc 6076/2023 Ch 45295
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Número do Pagamento: 1944/2023 Processo: 9170/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 0928/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.935,45
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
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Número do Pagamento: 1944/2023 Processo: 9170/2023
Data: 31/03/2023 Empenho: 0929/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 866,67
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2023 Processo: 6080/2023
Data: 12/04/2023 Empenho: 0089/2023 Licitação: 37/2022 (DISPENSADA ) Valor: R$ 1.417,00
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0117/2023 Processo: 6611/2023
Data: 12/04/2023 Empenho: 0646/2023 Licitação: 117/2019 (PREGÃO ) Valor: R$ 17.055,61
Beneficiário: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0118/2023 Processo: 7058/2023
Data: 12/04/2023 Empenho: 0090/2023 Licitação: 13/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 9.960,00
Beneficiário: PRHOCAR SOM E ACESSORIOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 45388/2023 Processo: 8804/2023
Data: 04/04/2023 Empenho: 0085/2023 Licitação: 126/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: PIXEL VIDEO LTDA
Histórico: Proc 8804/2023 - Ch 45388
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0177/2023 Processo: 10216/2023
Data: 12/05/2023 Empenho: 0089/2023 Licitação: 37/2022 (DISPENSADA ) Valor: R$ 1.417,00
Beneficiário: ALPHA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2023 Processo: 6613/2023
Data: 11/05/2023 Empenho: 0384/2023 Licitação: 117/2019 (PREGÃO ) Valor: R$ 17.174,88
Beneficiário: FUNDACAO EDUCATIVA E CULTURAL DE GUARAPARI
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0176/2023 Processo: 10487/2023
Data: 11/05/2023 Empenho: 0090/2023 Licitação: 13/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 7.968,00
Beneficiário: PRHOCAR SOM E ACESSORIOS LTDA
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 11735/2023
Data: 10/05/2023 Empenho: 0085/2023 Licitação: 126/2022 (PREGÃO ) Valor: R$ 13.000,00
Beneficiário: PIXEL VIDEO LTDA
Histórico: Proc 11735/2023 Ted
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

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