Transparência

Periodicidade:
Pagamentos Filtro: com Exercício 2023, Unidade Orçamentária: 12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Dos Pagamentos:
Total Empenhado: R$ 29.519.317,84 Total Liquidado: R$ 22.492.022,54 Total Pago: R$ 21.261.966,37
Do Período:
Total Empenhado: R$ 22.268.826,16 Total Liquidado: R$ 22.268.826,16 Total Pago: R$ 21.261.966,37
Legenda
  • 1 - Das Pagamentos
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1310 Pagamentos encontrados
Itens:
Número do Pagamento: 3465/2023 Processo: 83/2023
Data: 27/01/2023 Empenho: 0001/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 747,30
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 83/2023 Ch 3465
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Número do Pagamento: 45174/2023 Processo: 483/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0165/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 400,40
Beneficiário: CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
Histórico: Proc 483/2023 Ch 45174
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Número do Pagamento: 45173/2023 Processo: 483/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0165/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 6.801,30
Beneficiário: CCI- CONSORCIO CACHIEIRO INTEGRADO
Histórico: Proc 483/2023 Ch 45173
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Número do Pagamento: 45172/2023 Processo: 475/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0166/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 369,60
Beneficiário: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
Histórico: Proc 475/2023 Ch 45172
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Número do Pagamento: 45177/2023 Processo: 329/2023
Data: 16/01/2023 Empenho: 0164/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 829,27
Beneficiário: DEPARTAMENTO DE IMPRESSA OFICIAL - DIO
Histórico: Proc 329/2023 Ch 45177
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Número do Pagamento: 45171/2023 Processo: 487/2023
Data: 17/01/2023 Empenho: 0167/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 11.447,38
Beneficiário: VIAÇAO PLANETA LTDA
Histórico: Proc 487/2023 Ch 45171
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Número do Pagamento: 45193/2023 Processo: 2233/2018
Data: 25/01/2023 Empenho: 0050/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 421.352,06
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: Proc 2233/2018 Ch 45193
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0013/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 3.531,57
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0014/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 8,57
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0014/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 71.938,49
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0015/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 7,11
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
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Número do Pagamento: [n/d]/2023 Processo: 1/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 0014/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 273,68
Beneficiário: BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: REFERENTE A DEBITO DE CONTRIBUIÇÕES PASEP JANEIRO 2023
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Número do Pagamento: 45187/2023 Processo: 343/2023
Data: 20/01/2023 Empenho: 0121/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 9.290,60
Beneficiário: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA
Histórico: Proc 343/2023 Ch 45187
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Número do Pagamento: 45186/2023 Processo: 345/2023
Data: 20/01/2023 Empenho: 0123/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 739,20
Beneficiário: SINDICATO DAS EMP. DE TRANSP. VITORIA - GV-BUS
Histórico: Proc 345/2023 Ch 45186
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Número do Pagamento: 45188/2023 Processo: 45/2023
Data: 20/01/2023 Empenho: 0126/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 14.520,00
Beneficiário: ATTIVE CREDIT CARD LTDA
Histórico: Proc 45/2023 Ch 45188
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Número do Pagamento: 3471/2023 Processo: 30720/2022
Data: 06/02/2023 Empenho: 0001/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 244,78
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Histórico: Proc 30720/2022 Ch 3471
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Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 30652/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 0003/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 129,34
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Histórico:
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Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 30693/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 0003/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 1.597,28
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Histórico:
O presente pagamento foi efetuado em conformidade com os procedimentos inerentes a execução da despesa

Número do Pagamento: 0006/2023 Processo: 30721/2022
Data: 08/02/2023 Empenho: 0003/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 326,07
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
Histórico:
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Número do Pagamento: 45207/2023 Processo: 17862/2022
Data: 10/02/2023 Empenho: 0195/2023 Licitação: (Não Definida) Valor: R$ 19.640,85
Beneficiário: MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS
Histórico: Proc 17862/2022 Ch 45207
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