Transparência

Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2023, Programa de Governo 0060 - Modalidade: CRECHE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 52.333.828,91 Total Liquidado: R$ 34.345.557,26 Total Pago: R$ 34.345.317,98
Do Período:
Total Empenhado: R$ 34.345.557,26 Total Liquidado: R$ 34.345.557,26 Total Pago: R$ 34.169.138,81
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

412 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00144/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 270/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 828.566,29
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 270 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.

Liquidação 00145/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 271/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 29.976,05
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 271 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.

Liquidação 00146/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 272/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 91.950,87
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 272 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.

Liquidação 00147/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 273/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 35,62
Beneficiário: INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 273 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.

Liquidação 00148/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 274/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 4.160,32
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 274 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.

Liquidação 00149/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 275/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.504,21
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO FINANCEIRO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 275 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO FINANCEIRO.

Liquidação 00179/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 305/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 3.256,04
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 305 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.

Liquidação 00180/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 306/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 173,91
Beneficiário: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRIGAÇÕES PATRONAIS – OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 306 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.99. FUNDO CAPITALIZADO.

Liquidação 00181/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 307/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.335,90
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 307 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.

Liquidação 00182/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 308/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 207,43
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 308 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.

Liquidação 00183/2023 - 31/01/2023 Processo: 2776/2023
Data: 31/01/2023 Empenho: 309/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 46,18
Beneficiário: INSS-INST.NACIONAL SEGURO SOCIAL Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 309 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.13.02.

Liquidação 00402/2023 - 17/02/2023 Processo: 4244/2023
Data: 17/02/2023 Empenho: 208/2023 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 195.847,94
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 195.847,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 208 CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER

Liquidação 00403/2023 - 17/02/2023 Processo: 4245/2023
Data: 17/02/2023 Empenho: 209/2023 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 304.160,17
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 304.160,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 209 CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER

Liquidação 00404/2023 - 17/02/2023 Processo: 15145/2022
Data: 17/02/2023 Empenho: 212/2023 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 45.500,74
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 45.500,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 212 CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER

Liquidação 00420/2023 - 22/02/2023 Processo: 4246/2023
Data: 22/02/2023 Empenho: 210/2023 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 207.521,97
Beneficiário: BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Pago: R$ 207.521,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 210 CEMEI EM VILAGE DO SOL CEMEI E EMEF EM ELZA NADER

Liquidação 00430/2023 - 23/02/2023 Processo: 2136/2021
Data: 23/02/2023 Empenho: 479/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 118,35
Beneficiário: GUARAPARI CARTORIO REG GERAL IMOV TIT DOC E PROT 2 OF Pago: R$ 118,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 479 REF./ AO PAGAMENTO DO REGISTRO DA ESCRITURA DA ÁREA DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DO CEMEI MARIA GAMA, EM FAVOR DO CARTÓRIO DE RGI

Liquidação 00473/2023 - 28/02/2023 Processo: 10539/2022
Data: 28/02/2023 Empenho: 211/2023 Licitação: 2/2021 Valor: R$ 68.119,62
Beneficiário: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 68.119,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 211 CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)

Liquidação 00501/2023 - 28/02/2023 Processo: 5603/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 536/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 834.200,56
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 536 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.

Liquidação 00502/2023 - 28/02/2023 Processo: 5603/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 537/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 52.813,08
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 537 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.43.

Liquidação 00503/2023 - 28/02/2023 Processo: 5603/2023
Data: 28/02/2023 Empenho: 538/2023 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 165.370,76
Beneficiário: MUNICIPIO DE GUARAPARI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI
Natureza: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 538 REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.04.99.

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