Empenho 00001/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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26702/2023
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Licitação:
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135/2021
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Valor Original:
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R$ 37.708,34
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Beneficiário:
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JEFFERSON PIRES SIQUEIRA
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Liquidado:
|
R$ 7.541,66
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 7.541,66
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Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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Descrição:
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA DO COMPLEXO ESPORTIVO
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Empenho 00012/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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14044/2023
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Licitação:
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50/2023
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Valor Original:
|
R$ 21.000,00
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Beneficiário:
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JOSÉ CARLOS DOS SANTOS
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Liquidado:
|
R$ 9.000,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 9.000,00
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Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Quant. Itens
|
-
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Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
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Descrição:
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Locação de imóvel destinado a instalação de um DEPÓSITO DE MATERIAIS em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.
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Empenho 00016/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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14584/2023
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Licitação:
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119/2023
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Valor Original:
|
R$ 52.356,67
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Beneficiário:
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R. FRIGERIO TRANSPORTES E SERVICOS
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Liquidado:
|
R$ 16.950,00
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 11.497,75
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Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
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Descrição:
|
A CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI COM RACK BAGAGEIRO ESTILO MALEIRO LONGO NO TETO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE FÍSICA PARA MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS E CEMEI´S MUNICIPAIS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ
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Empenho 00017/2024 - 02/01/2024
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Data:
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02/01/2024
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Processo:
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12566/2023
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Licitação:
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26/2019
|
Valor Original:
|
R$ 961.709,77
|
Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
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Liquidado:
|
R$ 551.395,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 551.395,83
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED
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Empenho 00018/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
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Processo:
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23134/2023
|
Licitação:
|
26/2019
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Valor Original:
|
R$ 138.290,23
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Beneficiário:
|
ENGEFLEX LTDA
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Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA RESTAURAÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL NAS DEPEDENCIAS DAS ESCOLAS E SEDE DA SEMED
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Empenho 00019/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
13177/2023
|
Licitação:
|
43/2022
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Valor Original:
|
R$ 308.500,00
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Beneficiário:
|
TECSYTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 185.100,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 185.100,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, COM FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS UNIDADES ESCOLARES URBANAS E RURA
|
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Empenho 00020/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
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Processo:
|
20297/2023
|
Licitação:
|
126/2021
|
Valor Original:
|
R$ 103.995,68
|
Beneficiário:
|
BRASIL RADIOWAVE LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 37.815,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 28.361,28
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
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Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA
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Empenho 00021/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
27788/2022
|
Licitação:
|
188/2021
|
Valor Original:
|
R$ 35.526,24
|
Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 35.526,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 35.526,24
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE ALARMES ELETRÔNICOS COM MONITORAMENTO 24HS (INCLUSOS: MANUTENÇÃO E INSPEÇÃO 24 HORAS AOS LOCAIS MONITORADOS) PARA SEGURANÇA DE 28 (VINTE E OITO) UNIDADES ESCOLARES, EM ATENDIMEN
|
|
Empenho 00022/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
27716/2023
|
Licitação:
|
157/2021
|
Valor Original:
|
R$ 5.323,28
|
Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.323,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.323,28
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME ELETRÔNICO, COM MONITORAMENTO 24H.
|
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Empenho 00023/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
22486/2023
|
Licitação:
|
157/2021
|
Valor Original:
|
R$ 175.527,92
|
Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.878,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.878,79
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME ELETRÔNICO, COM MONITORAMENTO 24H.
|
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Empenho 00045/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
20031/2023
|
Licitação:
|
109/2021
|
Valor Original:
|
R$ 4.716,32
|
Beneficiário:
|
ANTÔNIO FRANCISCO MARQUES
|
Liquidado:
|
R$ 778,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 778,43
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Prestação de serviços de limpeza/lavagem completa dos veículos que compõe a frota do Município de Guarapari, com fornecimento do material de consumo, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários a realização dos serviços.
|
|
Empenho 00048/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
23295/2023
|
Licitação:
|
71/2022
|
Valor Original:
|
R$ 13.532,40
|
Beneficiário:
|
AGUIAR & MANTOVANI LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 4.510,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.510,80
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEMAD
|
|
Empenho 00049/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
18596/2023
|
Licitação:
|
38/2020
|
Valor Original:
|
R$ 15.550,92
|
Beneficiário:
|
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 2.928,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 2.928,42
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
|
|
Empenho 00054/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29634/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 80.234,15
|
Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 80.234,13
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 66.718,90
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
Empenho 00055/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
29634/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 28.911,27
|
Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 28.911,27
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
Empenho 00061/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
24329/2023
|
Licitação:
|
64/2023
|
Valor Original:
|
R$ 194.902,50
|
Beneficiário:
|
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 131.104,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 74.642,81
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis para atender a frota de veículos das unidades administrativas pertencentes ao Município de Guarapari.
|
|
Empenho 00080/2024 - 02/01/2024
|
Data:
|
02/01/2024
|
Processo:
|
12554/2023
|
Licitação:
|
92/2023
|
Valor Original:
|
R$ 178.238,20
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM ATENDIMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED.
|
|
Empenho 00126/2024 - 03/01/2024
|
Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
30603/2023
|
Licitação:
|
142/2010
|
Valor Original:
|
R$ 41.822,52
|
Beneficiário:
|
MÁRIO ANTONIO VAZZOLER
|
Liquidado:
|
R$ 10.455,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 10.455,63
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
Locação de Imovel para instalação do Nucleo de tecnologias Municipais
|
|
Empenho 00132/2024 - 03/01/2024
|
Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 6.940,79
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 6.940,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.940,79
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
Descrição:
|
REF. A RESSARCIMENTO A PREFEITURA DE VILA VELHA DO PAGAMENTO DO SERVIDOR ALLAN COELHO DOS SANTOS CEDIDO A ESTE MUNICÍPIO - DEZEMBRO/2023
|
|
Empenho 00133/2024 - 03/01/2024
|
Data:
|
03/01/2024
|
Processo:
|
58/2024
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 7.339,51
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE VILA VELHA
|
Liquidado:
|
R$ 7.339,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.339,51
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
|
Descrição:
|
PAGAMENTO DE CESSÃO DA SERVIDORA ENILSE MARIA TOMAZINI SOARES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - DEZEMBRO/2023
|
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