Empenho 00001/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 2.000.000,00
|
Beneficiário:
|
ESCELSA-E.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
|
Liquidado:
|
R$ 585.785,67
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 529.638,82
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO ESCELSA 2023
|
|
Empenho 00003/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 456.000,00
|
Beneficiário:
|
CESAN
|
Liquidado:
|
R$ 284.098,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 239.666,45
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CESAN 2023
|
|
Empenho 00004/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 240.000,00
|
Beneficiário:
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
Liquidado:
|
R$ 99.189,93
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 79.651,33
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TELEMAR 2023
|
|
Empenho 00005/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 300.000,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CORREIOS 2023
|
|
Empenho 00006/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 72.000,00
|
Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS (AGÊNCIA DE GUARAPARI)
|
Liquidado:
|
R$ 33.947,78
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.780,16
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO CORREIOS 2023
|
|
Empenho 00007/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 160.000,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 129.223,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 129.223,38
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00008/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 500,00
|
Beneficiário:
|
BANESTES-BANCO DO ESTADO ESP.SANTO
|
Liquidado:
|
R$ 87,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 87,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00009/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
Liquidado:
|
R$ 40.882,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.882,15
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00010/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 250.000,00
|
Beneficiário:
|
BANCO DO BRASIL S.A.
|
Liquidado:
|
R$ 101.176,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.176,50
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
REF./ ESTIMATIVO TARIFA BANCÁRIA 2023
|
|
Empenho 00029/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
14429/2022
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 69.600,00
|
Beneficiário:
|
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GUARAPARI-CDL
|
Liquidado:
|
R$ 34.800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 27.840,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
|
Descrição:
|
REF./ Termo de Colaboração nº026/2020
|
|
Empenho 00045/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
15224/2022
|
Licitação:
|
43/2020
|
Valor Original:
|
R$ 497.230,78
|
Beneficiário:
|
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 345.352,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 275.914,22
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço de Gerenciamento de Frota, Mediante Sistema Informatizado e Tecnologia de Pagamento por Meio de Cartão Magnético...
|
|
Empenho 00046/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
1744/2022
|
Licitação:
|
12/2019
|
Valor Original:
|
R$ 214.534,53
|
Beneficiário:
|
OSÍRIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
|
Liquidado:
|
R$ 63.117,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 63.117,11
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Reprodução de Documentos
|
|
Empenho 00048/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18329/2022
|
Licitação:
|
38/2020
|
Valor Original:
|
R$ 20.880,82
|
Beneficiário:
|
WANDERLEY RIBEIRO COSTA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 15.200,19
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 12.636,23
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de PABX da sede da Prefeitura Municipal de Guarapari e demais Decretarias e Órgãos, relacionados no anexo I, bem como efetuar instalação, remanejamento, retirada e substituiç
|
|
Empenho 00051/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
5774/2022
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor Original:
|
R$ 101.250,00
|
Beneficiário:
|
RAMALHETE CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 101.250,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 101.250,00
|
Unidade Orçamentária:
|
17.00.00 - SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº017/2017
CONTADOS DE 17 DE MARÇO DE 2022 A 16 DE MARÇO DE 2023
|
|
Empenho 00052/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
18830/2022
|
Licitação:
|
101/2018
|
Valor Original:
|
R$ 20.873,70
|
Beneficiário:
|
SEBASTIAO ANTONIO RIBEIRO SIMOES
|
Liquidado:
|
R$ 10.436,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 6.262,11
|
Unidade Orçamentária:
|
11.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 130/2018
VALOR MENSAL: R$2.087,37
|
|
Empenho 00053/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
21820/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 32.223,84
|
Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.693,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.068,00
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2021
CONTADOS DE 24/09/2022 A 23/09/2023
|
|
Empenho 00054/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
21820/2022
|
Licitação:
|
48/2021
|
Valor Original:
|
R$ 79.044,24
|
Beneficiário:
|
TECHNICIAN COMERCIO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.877,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 4.516,20
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 134/2021
CONTADOS DE 24/09/2022 A 23/09/2023
|
|
Empenho 00055/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
25667/2022
|
Licitação:
|
94/2019
|
Valor Original:
|
R$ 21.178,10
|
Beneficiário:
|
ANTONIO ODIR RICIERI
|
Liquidado:
|
R$ 8.471,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 8.471,24
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº207/2019
CONTADOS DE 22/11/2022 A 21/11/2023
VALOR MENSAL: R$2.117,81
|
|
Empenho 00056/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
2116/2022
|
Licitação:
|
125/2020
|
Valor Original:
|
R$ 778.477,71
|
Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 408.166,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 408.166,35
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.40.00 - SERV DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P
|
Descrição:
|
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2021
CONTADOS DE 22 DE MARÇO DE 2022 A 21 DE MARÇO DE 2023
|
|
Empenho 00057/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
12999/2022
|
Licitação:
|
65/2020
|
Valor Original:
|
R$ 25.224,05
|
Beneficiário:
|
CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA
|
Liquidado:
|
R$ 20.179,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 20.179,24
|
Unidade Orçamentária:
|
12.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PF
|
Descrição:
|
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº065/2020
CONTADOS DE 16/06/2022 A 17/06/2023
VALOR MENSAL:R$5.044,81
|
|