Empenho 00200/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 189.865,96
|
Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
Empenho 00201/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 183.645,85
|
Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 183.645,85
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 183.645,85
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
Empenho 00202/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 145.246,80
|
Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
Empenho 00203/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 177.323,71
|
Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
Empenho 00204/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
5511/2022
|
Licitação:
|
93/2022
|
Valor Original:
|
R$ 274.917,68
|
Beneficiário:
|
SANTIAGO ENGENHARIA EIRELI
|
Liquidado:
|
R$ 274.917,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 274.917,68
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
O OBJETO VISA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA OBRAS DE INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – SPDA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER ALGUMAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE G
|
|
Empenho 00205/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
23348/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 59.645,13
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 59.645,11
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 59.645,11
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR NA OBRA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA
|
|
Empenho 00206/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
25884/2021
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 659.344,96
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 601.979,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 601.979,90
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR NA OBRA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA
|
|
Empenho 00207/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10730/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.220.080,59
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.839.184,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.839.184,04
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
Empenho 00208/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10714/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 993.275,82
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 993.072,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 993.072,86
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
Empenho 00209/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10714/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.134.320,85
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.493.997,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.493.997,42
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
Empenho 00210/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
22083/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 569.485,64
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 569.454,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 569.454,40
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
Empenho 00211/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10539/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 375.368,23
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215.786,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.786,42
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
Empenho 00212/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
15145/2022
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor Original:
|
R$ 524.161,17
|
Beneficiário:
|
BENEVIDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 177.147,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 177.147,56
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CEMEI EM VILAGE DO SOL
CEMEI E EMEF EM ELZA NADER
|
|
Empenho 00213/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
19292/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 134.535,35
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.535,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.535,35
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
Empenho 00404/2023 - 09/02/2023
|
Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
6241/2022
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 100.000,00
|
Beneficiário:
|
MD3 ENGENHARIA PARTICIPACAO E CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 14.625,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 14.625,20
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO
CEMEI NO BAIRRO AEROPORTO (NOVA SEDE DO CEMEI MARIA GAMA DOS SANTOS
CEMEI NO BAIRRO FATIMA CIDAD
|
|
Empenho 00413/2023 - 09/02/2023
|
Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
10620/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor Original:
|
R$ 500.000,00
|
Beneficiário:
|
MD3 ENGENHARIA PARTICIPACAO E CONSTRUCOES LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 113.903,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 113.903,50
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL , COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA NO MUNICIPIO
CEMEI NO BAIRRO AEROPORTO (NOVA SEDE DO CEMEI MARIA GAMA DOS SANTOS
CEMEI NO BAIRRO FATIMA CIDAD
|
|
Empenho 00480/2023 - 24/02/2023
|
Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
30682/2022
|
Licitação:
|
1/2022
|
Valor Original:
|
R$ 250.280,55
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 250.280,51
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 250.280,51
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONCLUSÃO DE SERVIÇO COMPLEMENTAR NA OBRA DA ESCOLA PRESIDENTE COSTA E SILVA
|
|
Empenho 00820/2023 - 30/03/2023
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
31/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 92.893,52
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 92.893,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 92.893,52
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 00821/2023 - 30/03/2023
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
31/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 377.061,65
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 377.061,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 377.061,65
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|
Empenho 00822/2023 - 30/03/2023
|
Data:
|
30/03/2023
|
Processo:
|
31/2023
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor Original:
|
R$ 135.332,08
|
Beneficiário:
|
MUNICIPIO DE GUARAPARI
|
Liquidado:
|
R$ 135.332,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 135.332,08
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
|
Descrição:
|
REFERENTE A EXECUÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL, NATUREZA 3.1.90.11.01.
|
|