Empenho 00133/2023 - 04/01/2023
|
Data:
|
04/01/2023
|
Processo:
|
8128/2022
|
Licitação:
|
20/2020
|
Valor Original:
|
R$ 166.521,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 95.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 95.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
Contratação de emrpesapara prestaçao de serviço de locação de máquinas pesadas com motorista
|
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Empenho 00207/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10730/2021
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 3.220.080,59
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 1.839.184,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 1.839.184,04
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
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Empenho 00211/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
10539/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 375.368,23
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 215.786,42
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 215.786,42
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
Empenho 00213/2023 - 27/01/2023
|
Data:
|
27/01/2023
|
Processo:
|
19292/2022
|
Licitação:
|
2/2021
|
Valor Original:
|
R$ 134.535,35
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 134.535,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 134.535,35
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
|
Descrição:
|
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
|
|
Empenho 00387/2023 - 08/02/2023
|
Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
29439/2022
|
Licitação:
|
24/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.475,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.475,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.475,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MEIO-FIO PARA MANUTENÇAO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
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Empenho 00388/2023 - 08/02/2023
|
Data:
|
08/02/2023
|
Processo:
|
29442/2022
|
Licitação:
|
127/2022
|
Valor Original:
|
R$ 123.738,98
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 123.738,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 123.738,98
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VIA ATA DE REGISTRO DE PREÇO, PARA MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP.
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Empenho 00401/2023 - 09/02/2023
|
Data:
|
09/02/2023
|
Processo:
|
29437/2022
|
Licitação:
|
20/2022
|
Valor Original:
|
R$ 198.000,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 198.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 198.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE AREIA , BLOCO PRÉ-MOLDADO, BLOCO CERÂMICO, BRITA, CAL E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
|
|
Empenho 00492/2023 - 24/02/2023
|
Data:
|
24/02/2023
|
Processo:
|
4350/2023
|
Licitação:
|
25/2022
|
Valor Original:
|
R$ 287.200,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 287.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 287.200,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE SOLO BRITA E PÓ DE PEDRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS RURAIS E URBANAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS - SEMOP
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Empenho 00518/2023 - 28/02/2023
|
Data:
|
28/02/2023
|
Processo:
|
2023/2023
|
Licitação:
|
20/2020
|
Valor Original:
|
R$ 192.409,20
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 190.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 190.000,00
|
Unidade Orçamentária:
|
19.00.00 - SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ
|
Descrição:
|
OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº064/2020
CONTADOS DE 26/01/2023 A 25/03/2023
|
|
Empenho 00763/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 11.515,10
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 11.515,10
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 11.515,10
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00764/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 7.778,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 7.778,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 7.778,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00765/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 5.120,24
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 5.120,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 5.120,24
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00766/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 3.669,90
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 3.669,90
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 3.669,90
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00767/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 94.670,40
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 94.670,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 94.670,40
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00768/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 67.936,50
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 67.936,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.936,50
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00769/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 43.401,61
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 43.401,61
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 43.401,61
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00770/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 53.137,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 53.137,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 53.137,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00771/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 67.134,00
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 67.134,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 67.134,00
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00772/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 50.904,50
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 50.904,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 50.904,50
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|
Empenho 00773/2023 - 21/03/2023
|
Data:
|
21/03/2023
|
Processo:
|
5372/2023
|
Licitação:
|
7/2022
|
Valor Original:
|
R$ 40.998,35
|
Beneficiário:
|
SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Liquidado:
|
R$ 40.998,35
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Pago:
|
R$ 40.998,35
|
Unidade Orçamentária:
|
16.00.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
Quant. Itens
|
-
|
Natureza:
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
|
Descrição:
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DEMAIS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED.
|
|